金蝶k3固定资产反结账 金蝶k3领料单里有错误如何修改?
金蝶k3领料单里有错误如何修改?
1、简单的方法登陆后金蝶软件刚刚进入软件的主界面,然后点击页面左边的【账务处理】。
2、再点击页面左边的【账务处理】后,然后点击【期末结账】。
3、直接点击【期末去结账】后,页面会自动弹出【期末结账时】的对话框,选择【反结账时】,之后,然后点击【开始】。
4、然后点击【就开始】后,页面会弹出对话框提示:是否判断要反结账后,直接点击【是】。
5、再点【是】之后,就反结帐成功了了;一看软件右下角的账务日期就只能证明改顺利了。
金蝶反结账的时候把累计折旧凭证删了,要怎么重新做?
如果没有金蝶还没有禁用固定资产模块的话
就得然后录入两张摊销凭证再说
如果没有有禁用固定资产模块
那肯定进入固定资产模块去计提本月固定资产折旧
会自动生成累计折旧的凭证,然后再登帐、结账
金蝶k3期末结账损益类科目结账不平,不能结账?
你检查一下下余额表,看一下或者损益的科目你是不是也有余额,算正常财务制度要求损益在月末是要将余额结转到本年利润
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢?
金蝶K3月末结帐的具体操作步骤追加:
1、简单的方法我们直接登陆自己的金蝶K3软件直接进入账务处理界面。
2、如果在用了固定资产模块,要先通过计提折旧;会生成沉淀一张计提凭证。
3、在做完了本月凭证后,要先接受凭证操作审核操作,核审时是可以选择类型批量打印审查,也可以不张一张审查。
4、二次审核后接受凭证登帐工作,也就是做凭证。
5、然后再再结转损益,这里绝对不会结转销售成本,销售费用不需要不自动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、之后把结转损益的凭证也过帐后,然后期末去结账就可以了,然后把软件就会自动出财务报表。
请问金蝶K3如何操作啊?
金蝶K3月末去结账的具体操作步骤::
1、简单我们登陆后自己的金蝶K3软件直接进入账务处理界面。
2、如果没有建议使用了固定资产模块,要先并且计提折旧;会生成气体一张计提凭证。
3、在交了任务本月凭证后,要先进行凭证操作二次审核能操作,二次审核时可以你选改大小审查,也是可以张一张二次审核。
4、二次审核后并且凭证登帐工作,也就是做凭证。
5、后再再结转利润损益,这里肯定不会结转销售成本,销售毛利不需要手动启动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也登帐后,直接期末结账时就可以了,然后软件都会自动出财务报表。
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