t3系统做账流程 用友t3怎么反结账?
用友t3怎么反结账?
登录用友T3,进入账套。
2.点击 "总分类账系统和进入页面。
3.点击 "月末结账进入最后一页。
4.进入页面后,点选要取消结帐的月份,同时按下ctrl shift F6。
5.跳出界面,输入取消结账的密码,也就是管理员密码。
6.如果没有 "Y "当月界面,表示反结账成功。
7.取消结账时可以取消记账。点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】。
用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证--审核凭证--记账--月末转账--月末结账?
在关闭期间,不能再修改或处理凭证。
用友T3如何根据收款核销单做账?
用友t3可以用收款核销单记账,提取核销单的信息,如姓名、部门等,将金额输入系统,系统可以自动生成凭证。
用友T3怎么记账?
1.点击上栏中的【总账】-【期末】-【对账】,然后按CTRL H,弹出恢复记账前状态的功能已激活的提示,点击【确定】-【退出】。
2.接下来,让我们 点击 "总账-凭证-恢复记账前状态在吧台上。然后选择以下内容,如2011年1月初:的状态,点击 "确认 "。
3.然后取消审批,和审批步骤一样。审批菜单下有批弃审。
4.更改凭证后,直接审核记账并结账,即为记账成功。
用友t3每月做账流程?
1.填写凭证
总账系统-填制凭证-点击增加-录入凭证,点击保存。
2.审核凭证(注意:审核凭证时必须更改操作员)
总账系统-审核凭证-选择凭证类别、月份-点击确定-确定-在凭证审核界面点击审核。(如果有多张凭证,点击【审核】菜单下的【批量审核】。)
3.月底处理
期间损益结转:自动转账-期间损益结转-选择本年凭证类别和损益科目-点击左下角的包含未记账-确定。
4.簿记
总账系统-记账-全选-下一步-下一步-确认-确认
5.月底结账
总账系统-月末结账-选择月份-点击下一步-对账-下一步-下一步-结账(如果总账查的是其他如购销固定资产等。并且仅当所有其它模块在月末结账时才使用总账在月末结账)。
6、
①初始声明
进入友通→点击财务会计→点击UFO报表→点击新建→点击格式→点击报表模板→选择公司所在行业→选择财务报表(如资产负债表)→点击确定→提示模板格式将覆盖此表格式→点击确定→点击左下角红色格式→点击菜单上的数据→关键字→输入→对话框中输入。3月31日)→点击确定→提示是否重新计算第1页→点击是→数据出现后检查数据是否正确,贷款是否平衡。(其他报表操作相同)
②日报处理
进入友通→点击财务会计→点击UFO报表→点击文件→打开→打开搜索范围内的报表(如资产负债表)→点击菜单上的编辑→点击增加→输入要跟踪的页数。默认为1页→点击确定→在左下方选择一个新增加的表页→点击菜单上的数据→点击确定→在该页输入计算的月份(如2010年)
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