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金蝶k3详细的反结账步骤 金蝶K3核算流程?

浏览量:4269 时间:2023-04-27 15:57:57 作者:采采

金蝶K3核算流程?

做账 正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账 反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证 简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.

凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

2.

凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号 新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账 成批审核:编辑—成批审核(反审核)

金蝶k3已经结账删凭证怎么删?

要先反过账,再修改或删除凭证(如果凭证有审核要反审核)如果是改上期凭证,将本期凭证反过账后再反结账到上期,再对上期凭证反过账后修改或删除(如凭证有审核要反审核),如涉及损益类科目需删除结转损益所生成凭证再重新生成。

金蝶K3已结案的生产任务单,怎样反结案?

请按下列步骤操作:

1、登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】,双击【系统设置】,打开【系统参数维护】窗口;

2、单击【生产任务管理选项】,单击参数【生产任务单结案业务控制】的【参数值】,打开【生产任务单结案业务控制】窗口;

3、单击选中参数【允许手工反结案跨期的生产任务单】。

用金蝶软件结账,如果结完帐以后想改正的话怎样操作?

Ctrl F12反结账到错误的当期,找到错误凭证反过账,然后修改

金蝶k3领料单里有错误如何修改?

1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。

2、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。

3、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。

4、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】。

5、点击【是】之后,就反结账成功了;再看软件右下角的账务日期就说明修改成功了。

金蝶业务系统如何反结账?

看你用的是什么版本的,如果是专业版,财务在账务处理、期末结账中,可以反结账,业务,在存货核算,业务期末结账中,反结账;

如果是商贸版,财务也是在账务处理中,而业务在处理、功能、业务期末结账中; 如果是旗舰版、或K3,需要在对应的模块中反结账的!

金蝶 凭证 业务 生产 任务

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