用友年末结转下一年怎么操作 用友软件必须做年结才可以结转下年吗?
用友软件必须做年结才可以结转下年吗?
首先要看你用过哪些模块。然后到了年底,你需要处理所有的会计工作,然后作为账套的负责人进入系统管理,建立新的年度账,完成后重新进入系统管理(新的一年进入),有序的结转模块。总账必须先结转到供应链,再结转到工资和固定资产,等等。
凭证最后结转用友软件怎么做?
用友是国内比较成熟的财务软件。期末结转时,所有会计凭证必须先审核后过账。过账准确后,结转损益,点击期末结转损益,则自动生成凭证,即结转损益凭证,借方:所有收入科目余额:本年利润,贷方:所有支出科目余额:本年利润。此时,本年借方余额和贷方余额之间的差额 的利润账户是本期的利润总额。
用友标准版怎么结转到下一年?
确保上一年没有问题,关了账户直接新开一套账户就行了。
用友月度结转步骤?
工业企业先结转生产成本,即材料和人工成本结转到生产成本,再结转主营业务成本,最后结转损益。
用友软件怎么结转月末?
首次使用或新增损益账户月末转账→期间损益结转→点击右边放大镜→录入本年 的利润科目→确定→选择结转月份(注意凭证日期)→全选→确定→生成凭证→保存注意:自动生成的凭证必须保存后才能记账。
二次使用月末转账→期间损益结转→全选→确定→生成凭证(注意凭证日期)→保存注意:自动生成的凭证必须保存后才能记账。
使用用友财务软件,本年12月已经对账了,请问如何转到下一年?具体详细说明,谢谢?
具体操作步骤:
1.打开[系统管理]
2.以账套的主管身份登录(注意不是admin),选择 "2006年 "在财政年度。
3.点击年度账户-创建。
这样就可以建立2007年的年度账,但此时2007年的年度账是空白的,需要结转上一年的数据。
具体的结转步骤:
1.取消[系统管理]并使用帐套管理员的名称重新登录,然后选择 "2007年 "在财政年度。
2.点击年度帐户-结转去年 的数据,然后根据需要选择相应的模块进行结转。(注意:结转时会提示是按余额法结转还是按明细法结转,所以建议按余额法结转。)
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