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用友支票怎么报销 用友怎么用现金支票支付?

浏览量:2008 时间:2023-03-07 11:10:36 作者:采采

用友支票怎么报销 用友怎么用现金支票支付?

用友软件中支票报销怎么办?

支票报销,无论是转账支票还是现金支票,都是银行存款。

支票怎么报销?

,请遵循以下步骤:

1.开放式收银管理→支票管理;

2.点击左侧支票购买列表中要显示的支票;

3.在右边显示支票的所有购买和收款记录。点击要报销的支票,点击工具栏上的〖修改〗按钮,弹出支票修改窗口,填写出票日期、收款人名称、付款金额,点击工具栏上的〖保存〗按钮。

用友财务软件中是否有网上报销的功能?

用友财务软件具有在线报销功能。用友

用友怎么用现金支票支付?

1 .在结算设置界面,添加结算如 "现金支票和转账支票并选择账单管理选项;

2.打开总帐|选项|单击凭证选项卡并选择检查控制选项。

项目财务报销流程?

(1)现金报销。

1.填写现金报销单,并将原始单据粘贴整齐,附在报销单上。原始凭证的金额应与报销单填写的金额一致。要填写的内容要齐全,审批手续要完备,经办人和收款人要签字。

2.按照国务院《现金管理条例》的规定限制现金交易的范围和金额。单笔支出超过1000元的必须用转账支票支付;如果单笔支出在100元以上,建议用支票支付。

(2)支票申请和报销。

1、填写检查申请表,填写内容要完整,审批手续齐全,申请检查应附有相应的合同、协议、审批表、培训和会议通知等。

2.支票使用后,应尽快办理报销手续,一周内完成。管制部门申请检查的次数最多不超过2次。

3、检查申请书必须按照项目管理经费(人员培训、科研经费)注明经费使用性质、基本经费、财政专项经费。

4.支票报销时,应填写转账报销单,并将原始凭证粘贴整齐,附在报销单上。原始凭证的金额应与报销单填写的金额一致,内容完整,审批手续完备。报销发票应为财政部、国家税务局监制的发票,发票项目相关内容填写完整,时间应与实际业务发生时间一致。报销发票应附有报销费用明细、固定资产验收清单、材料接收清单、采购清单、工程验收报告等。

(三)公务卡报销。

1.填写公务卡报销明细表,根据消费记录逐一填写,与报销单据、发票、pos账单金额一致,与 "消费日期及时间填写应与交易单(pos)上的日期一致。

2.官方卡还款系统升级了。原案中,公务卡报销如果有退费,我们只能按照pos单上的支出金额进行还款,多出来的退费款会返还给财务部。现在我们可以按照实际报销金额来报销,不用填红色表格了。

3.遵守还款时间,在业务发生后尽快交给财务部,方便财务人员审核还款。

《现金管理暂行条例》第七条转账结算凭证在经济交易中具有与现金同等的支付能力。

在销售活动中,开户单位不得给予现金结算优于转账结算的优惠;支票、银行汇票和银行本票。;支票不得被拒绝。

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